Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola administracji wobec jednostki - kontrola podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S047
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kontrola administracji wobec jednostki - kontrola podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli podatników. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych bezpośrednio i wyłącznie do wykonywania kontroli podatkowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów kontroli podatkowej. Celem jest ukazanie różnych norm prawnych determinujących wykonywanie tej kontroli - zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli.

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na problematyce wybranych aspektów kontroli podatkowej, ale zostaną także przedstawione zagadnienia dotyczące czynności poprzedzające wszczęcie kontroli podatkowej.

Celem jest ukazanie różnych norm prawnych determinujących wykonywanie tej kontroli - zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, aspekty proceduralne oraz ewentualne konsekwencje tej kontroli.

Szczegółowe zagadnienia:

1. mechanizmy zbierania informacji o podatnikach i ich działalności przez Krajową Administrację Podatkową oraz typowania przypadków wymagających kontroli;

2. czynności sprawdzające i kontrola krzyżowa;

3. wszczęcie kontroli podatkowej, upoważnienie do kontroli, reprezentowanie kontrolowanego;

4. dokonywanie czynności kontrolnych;

5. protokół kontroli;

6. czynności kontrolowanego w przypadku zaakceptowania wyniku kontroli;

7. realizacja wyników kontroli przez Krajową Administrację Skarbową.

Literatura:

1. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020

2. S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, WKP 2019

3. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kontroli podatkowej

- ma pogłębioną wiedzę o procedurach kontroli podatkowej

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu kontroli podatkowej do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze kontroli podatkowej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące kontroli podatkowej związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli podatkowej

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru po zakończeniu przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)